da finpaghe » 22/02/2017, 23:01
Ciao a tutti, anche quest anno nel compilare la dichiarazione iva e come fatto già l'anno scorso nel rigo vj19 indico imponibile e imposta relativamente alle sole fatture rilevanti ai fini iva pagate nell'anno 2016 per le quali ho generato fattura di vendita iva split per neutralizzare il credito scaturito. Tutto ciò a parere di diversi colleghi, invece, in tale rigo andrebbe indicato tutto il volume d'affari delle'ente relativamente a imponibile e imposta, quindi fatture rilevanti(per le quali è stata generata fattura di iva vendita split) e fatture non rilevanti(per le quali l'iva è stata versata mensilmente all'erario con mod f24 ep). A questo punto mi chiedo se ho sbagliato l'anno scorso e sto continuando a sbagliare anche quest anno o se magari la norma è stata interpretata male dai miei colleghi. Voi che dite? Grazie in anticipo.