SOLO IN DATA ODIERNA IL NOSTRO PROGRAMMA DI CONTABILITA' CI PERMETTE DI REGISTRARE LE FATTURE EMESSE IN REVERSE. UN DUBBIO SULLA CONTABILIZZAZIONE:
-ABBIAMO CREATO I REGISTRI ACQ. E VENDITA AD HOC;
-ABBIAMO CREATO UN CODICE DOVE APPOGGIARE LE RITENUTE IN SEDE DI EMISSIONE DEL MANDATO TITOLO 3 ENTRATA ( AL FORNITORE ANDRA' IL NETTO).
NEI REGISTRI IVA L'IMPORTO DELL'IMPOSTA SI NEUTRALIZZA;(CON LA DOPPIA REG.NE ACQ. E VEND);
IL DUBBIO:
MA POI BISOGNA FARE UN ULTERIORE MANDATO (TITOLO 3 USCITE?) MENSILE PER VERSARE L'IMPOSTA "REVERSE"TOTALE DEL MESE?