Buongiorno colleghi, in merito alla dichiarazione iva , come già precedentemente accennato, il mio problema riguarda due versamenti di iva split commerciale effettuati erroneamente (uno con codice 606E e l'altro con 607E ) e appunto non dovuti (sappiamo che le fatture di forniture rilevanti iva vanno registrate tra gli acquisti e tra le vendite e l'iva si neutralizza).
Per recuperare questi due versamenti iva fatti nel 2015 e non dovuti, mi è sembrato di capire che un modo sarebbe quello di indicarli in VX3 e poi ancora in VX5 per indicare che vogliamo utilizzarli a compensazione nel corso del 2016 . Altrove qualcuno ritiene che se un mese si chiude a credito ed è stata versata erronemanente l'iva, bisogna indicare comunque l'importo pagato che andrebbe in tal modo a sommarsi al credito . Altrove qualcuno, infine, ritiene di utilizzare il rigo VL29 della dichiarazione per indicare il versamento in eccesso e non dovuto.
Cosa ne pensate?